審計署審計長劉家義27日在十一屆全國人大常委會第四次會議上作審計工作報告時指出,審計發(fā)現(xiàn)中國石油天然氣集團(tuán)公司、中國華電集團(tuán)公司、哈爾濱電站設(shè)備集團(tuán)公司3家中央企業(yè)在經(jīng)營管理方面存在四大問題。
一是損益不實78.65億元。其中多計利潤8.37億元,少計利潤70.28億元。二是決策不當(dāng)、管理不善造成損失。抽查的93項企業(yè)決策事項,有20項存在違規(guī)決策及管理不善問題,造成損失或潛在損失16.63億元。三是海外投資管理不夠規(guī)范。部分企業(yè)海外投資項目點多、面廣、管理比較薄弱,已形成損失或面臨損失4.24億元。四是違法違規(guī)操作導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失。有的企業(yè)套取轉(zhuǎn)移資金存放賬外、以委托理財名義挪用資金、騙取銀行貸款用于炒股等造成國有資產(chǎn)流失5.72億元。
審計署對3家央企原領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了審計,檢查資產(chǎn)總額7960.9億元,占3家企業(yè)2006年會計報表資產(chǎn)總額的49%,未發(fā)現(xiàn)其有個人經(jīng)濟(jì)問題。審計結(jié)果表明,這些企業(yè)原領(lǐng)導(dǎo)人員在任職期間,能夠較好地履行職責(zé),企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅度提高。
劉家義表示,對審計發(fā)現(xiàn)的問題,審計署已向有關(guān)部門出具了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果報告,并依法向3家中央企業(yè)下達(dá)了審計決定,3家中央企業(yè)正在采取措施進(jìn)行整改。(記者吳晶晶、周英峰)
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